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项目绩效自评报告

发布时间:2021-08-27 20:44:56 浏览数:

 项目绩效自评报告

 按照市财政局《关于开展 20xx 年市级财政绩效评价工作的通知》(成财绩〔20xx〕2 号)的要求,我局认真进行了 20xx 年项目支出绩效自评,现将自评情况报告如下:

  一、项目概况

  (一)项目设立依据及其政策目标简述

  xxxx 年,我局纳入财政项目绩效管理的项目是基本建设投资审计项目专项经费,其立项和资金申请的依据是《XX 市国家建设项目审计办法》(XX 市政府第 123 号令)第八条“审计机关聘请专业人员参与国家建设项目审计所需经费,列入同级财政预算、安排专项经费或者在审计核减额中安排解决”。

  (二)项目预算安排、中调情况及结余情况

  xxxx 年,成财预〔20xx〕06 号预算安排我局审计业务项目经费(基本建设投资审计项目专项经费)xx 万元,执行中预算调减 x 万元,年末项目支出 x 万元。

  (三)项目实施主要内容、计划和目标

  xxxx 年,我局完成了送审投资额 x 亿元的政府投资项目工程竣工决(结)算审计,经审计,核减工程不实投资 x 亿元。基本建设投资审计项目专项经费 xx 万元主要用于聘请工程造价咨询机构及专业人员参与政府投资项目工程竣工决(结)算工作的基本审计费。

  二、项目实施及管理情况

  (一)资金计划、到位及使用情况

 1.资金计划及到位

  我局“基本建设投资审计项目专项经费”是财政预算内拨款,按项目进度上报计划支付基本审计费。

  2.资金使用

  截至 xxxx 年 x 月 xx 日,基本建设投资审计项目专项经费支出使用率 100%,全部用于聘请工程造价咨询机构及专业人员参与政府投资项目工程竣工决(结)算工作的基本审计费和政府雇员的工资。资金严格按照规范程序申请、管理、使用,资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

  (二)项目财务管理情况

  基本建设投资审计项目专项经费支出,严格按照《XX 市审计局财务管理办法》执行,财务处理和会计核算规范。

  (三)项目组织实施情况

  局重点项目投资审计处登记立项的符合性审查合格项目,由局办公室负责通过抽签或重大项目竞争性谈判方式组织确定参审机构参审任务,项目的审计实施严格按照《XX 市审计局聘用工程造价咨询机构实施政府投资项目工程结算审计管理暂行办法》和《XX 市审计局政府投资项目工程结算审计复核暂行办法》执行。

  三、项目完成情况

  (一)目标完成任务量

  xxxx 年,我局共完成 x 个政府投资项目竣工决(结)算审计,送审额 x 亿元,审减 x 亿元,审减率 x%。

 (二)目标完成质量

  通过对政府投资项目竣工决(结)算的审计,有效地节约了财政资金,在规范政府投资项目管理、防止国有资产流失以及纠正政府投资管理过程中的违规违法行为等方面发挥了积极的作用。

  (三)目标完成进度

  我局按照项目计划,有序推进,执行率 100%。

  四、项目效益情况

  通过使用财政投入的 xx 万元,为财政在政府投资项目上节约资金 xx 亿元,费用率是 x%,取得了良好的经济效益。

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