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09-信用评价(廉政风险点及防控措施)

发布时间:2021-09-28 12:15:47 浏览数:

  ( (2 )风险防控措施

 风险

 环节

 风险

 程度

 风险涉及

 部门与人员

 风险点

 防控措施

 监管部门 组织认定不良行为 Ⅰ级 红色 建设单位主管负责人、有关主管部门负责人、经办人员 1.对发现的不良行为不予认定。

 2.不良行为认定标准不统一,有倾向性进行认定。

 3.不按规定将不良行 为 纳 入 信 用 评价,篡改评价结果。

 4.认定的不良行为未经公示或未经参建单位签认。

 1.制订实施细则,细化项目不良行为扣分标准,严格按相关制度组织检查,检查认定时不少于 2名人员。

 2.严格按规定程序进行不良行为认定,认定的不良行为应在本项目进行公示,并通知监督站。

 3.监督站应对不良行为记录实施监督,不良行为记录监督报告按规定报送监督总站。

 4.有关部门加强监督检查,发现重大问题严肃处理。

 5.领导干部作出承诺不插手信用评价工作,不批条子、不打招呼。

 铁路局建设处、监督站;总公司建设部、工管中心、监督总站 上报加分申请 Ⅰ级 红色 建设单位主管负责人、有关主管部门负责人、经办人员 1.虚构加分条件,上报申请加分。

 2.建议加分值与实际情况不符。

 1.铁路局严格根据灾害情况和信用评价加分标准提出建议加分值,并按分工严格审核认定。

 2.建设单位上报加分申请前,在项目进行公示,无异议后方能上报。

 铁路局建设处、工务处、运输处等

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