农商行稽核审计部各岗位职责6篇
农商行稽核审计部各岗位职责1、仓储配送规范化操作稽核。(1)根据相关损控管理、仓储作业规范,对“入库环节、配货环节、出库环节、退换货环节“的操作规范性和准确下面是小编为大家整理的农商行稽核审计部各岗位职责6篇,供大家参考。
农商行稽核审计部各岗位职责篇1
1、仓储配送规范化操作稽核。
(1)根据相关损控管理、仓储作业规范,对“入库环节、配货环节、出库环节、退换货环节“的操作规范性和准确性进行现场检查和监督,降低作业错误带来的损耗。
(2)根据仓储作业规范和仓库管理制度,对仓库日常管理行为(包括人员出入库管理、防盗防窃管理、安全防护管理等)进行现场巡查和监督。
(3)参与仓储物流部的日常和月度仓库盘点,核实库存数据差异,追溯库存盘点差异和问题,辅助提出解决问题的建议或策略。
(2)对重大违规或隐患行为及时提出预警,配合相关部门设计解决方案和应急预案,确保风险最低。
(3)对稽核数据、报表及稽核过程中出现的问题进行统筹归纳,协助部门负责人、分析人员进行稽核问题诊断,进而辅助业务流程和体系优化。
3、对账与评估支持。
(1)必要情况下,协助财务进行供应商入库过程信息的确认,协助财务会计处理结算对账过程中出现的问题。
(2)必要情况下,协助快消产品部进行供应商供货服务和货品质量评估,对供应商管理和质量评估方面提供建议。
农商行稽核审计部各岗位职责篇2
稽核员岗位职责
1、严格遵守、招待酒店的财务制度,服从上级管理,爱岗敬业,要有较强的责任心,按照酒店财务部的要求及时、认真查吧台各种单据的使用,结算单的复核工作。
2、必须坚持制度、坚持原则,认真、细致的进行核查,对于核查过的数据资料签字负责,如果复查出现问题,必须追查稽核员的责任。
3、要认真做好稽核日志、报表,对于查出来的问题详细记录,次日班前上交财务部阅示。
4、对在核查过程中发出的问题,属于计算和归并错误,当即进行调查整理数据,如因核查不细或徇私包庇的错误,必须追查责任人和稽核员的责任。
5、稽核的内容为:
(1)收银员所交营业报表、账单、营业款与实际是否一致,使用交易所号张数与传菜部接手单据张数是否一致,核对每张结算的详细情况、正确与否。
(2)核对第个营业点的消费金额、账单、结算情况有无遗漏。
(3)核实挂帐单位手续是否齐全。
(4)核对发票的发放与账单是否相符,有价票据使用是否正确、合法。
(5)核实营业部、前厅管理人员在使用折扣权利及采单是否符合制度。
(6)核对编号账单号码是否连续或缺号。
(7)核对各营业点的酒水销售情况。
(8)及时编制当日的各种报表、稽核结果。
(9)月底认真做好各类报表的汇总,数据的分类,调整工作,及时准确为会计核算提供真实的正确入账依据。
农商行稽核审计部各岗位职责篇3
1、维护集团品牌形象,堵塞管理漏洞,减少公司损失;
2、地区稽核稽查体系运行与执行;
3、完成主管交办的日、周、月工作任务;
4、负责店面运营管理的检查、评估;
5、负责店员、顾客、联营商的举报投诉管理,并以事实为依据进行调查;
6、负责稽查发现店面运营问题,督促门店整改,并向主管汇报;
7、完成主管交办的其他事宜。
农商行稽核审计部各岗位职责篇4
1、现场各部门的实际操作与文件的一致性,不符合的跟踪改善;
2、熟知公司各部门的工作流程和规范,严格执行公司稽核制度,对稽核的真实度高度负责;
3、对稽核中发现的问题及时提出意见与上级汇报反映;
4、定期对稽核中发现的问题归类汇总、分析原因并提出建设性建议;
5、完成领导交办其它工作内容;
农商行稽核审计部各岗位职责篇5
1、负责公司各部门、子公司的各项业务及规章制度执行情况的监察稽核工作
2、负责组织公司经营活动审计、尽职调查、离任审计、离岗审查等。
3、负责公司及所管理基金的对外信息披露内容的合规性、合法性和完备性审核。
4、负责向监管机构进行信息披露的报备工作。
5、审核通过各部门对外发布的宣传材料。
6、审核旗下基金、专户产品在报会后、发行前的的法律文件(包括但不限于基金合同、招募说明书、托管协议、基金合同份额摘要、份额发售公告等)。
农商行稽核审计部各岗位职责篇6
一、认真学习掌握财经方针、政策、法规、制度,熟悉各项财务制度及会计核算内容和各项目的开支范围和标准;
二、记帐凭单要审核部门、部门编号、科目、科目编号、摘要、金额是否与报销部门相符,制单、出纳签章及日期、附件张数、报销人签字是否齐全;
三、原始凭证要严格审核票据是否合法,内容是否真实、完备,各项报销手续是否齐全,数字是否准确;
四、稽核中出现的不符合规定的预算收支和手续不完备的凭证,拒绝支付或让经办人补办手续,并有权向审核制单人员提出更正或重新制单;
五、审核总帐与分类帐的数字是否衔接,现金和银行日记帐是否日清月结,有无超库存限额现象,银行支票领用签发是否符合规定,是否做到帐实、帐证、帐帐相符;
六、审核各类帐表是否符合制度规定和编制要求,各种会计报表中的数据是否与会计帐簿中的数据相衔接,勾稽关系是否正确;
七、各项收支指标收否正确,计划是否可行,规定是否合理,各项开支是否有预算指标,资金是否落实;
八、认真完成其他需要审核的工作,对稽核中发现和纠正的问题应不断进行总结,提出改进措施。
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